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[浙江省] DB3301_T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范

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admin 发表于 2025-1-19 15:39 | 查看全部 阅读模式
DB3301_T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范.jpg
DB3301_T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范
主要技术内容:本文件规定了政务信息化内部内审的基本原则、内审程序、内审内容等要求。本文件适用于政务信息化项目的事前事后全流程的内部审计(以下简称“内审”)。
起草单位:杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市大数据管理服务中心、杭州市临安区大数据管理服务中心、杭州昊海企业管理咨询有限公司、杭州屹信信息工程咨询有限公司。
起草人:蒋斌、姜舰艇、周萍、王黎阳、邹云、王婷、包洁娇、许磊、陈冲、胡健哲、童益林、应红艳、汪国忠、董林华、朱海洋、张培芬。

中文标题:政务信息化项目内部审计规范
标准号:DB3301/T0483—2024
发布日期:2024-12-31
实施日期:2025-01-31
制修订:制定
中国标准分类号:L70
国际标准分类号:35.020
技术归口:杭州市数据资源管理局
批准发布部门:杭州市市场监督管理局
行业分类:公共管理、社会保障和社会组织
标准类别:方法标准
按地区分类:杭州市
关键词:DB3301/T,杭州市数据资源管理局,公共管理社会保障和社会组织,内部审计,政务,信息化
2025-1-19 15:39 上传
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